精选财务审计的基本职责说明范文五篇
财务审计经理负责对集团各版块及下属直营分公司的经营行为、财务管理进行内部审计。 下面是小编用心整理汇总的精选财务审计的基本职责说明范文五篇,欢迎大家阅读参考,希望可以满足您的需要。
精选财务审计的基本职责说明范文【篇一】
职责:
1、协助审计经理制定年度财务审计计划,草拟各项审计实施方案,负责审计方案实施,能够独立撰写审计报告。
2、负责财务收支审计、专项资金审计,检查会计原始凭证真实性、会计核算的准确性、合规性,财务报表完整性;
3、公司经营审计:对企业年度经营成果和运营做全面审计;
4、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据;
5、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整;
6、开展中高层领导干部离职审计;
7、协助完成项目其它方面的专项审计工作;
任职资格:
1、教育程度:大专及以上学历,会计或财务管理相关专业毕业;初级会计以上职称优先;
2、工作经验:3年相关专业工作经验,有房地产审计工作经验优先录取。
3、年龄:30-45岁;
4、其他条件:
1)熟悉国家相关会计政策法规;
2)熟练使用财务软件,办公软件;
3)沟通协调能力强,有责任心。
精选财务审计的基本职责说明范文【篇二】
职责:
1. 按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;
2. 负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;
3. 负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;
4. 负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;
5. 负责对公司的投资及经营状况进行审计;
6. 负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;
7. 负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;
8. 对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;
9. 编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;
10. 负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;
11. 负责内部审计过程和结果资料的归档管理;
12. 定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。
任职资格:
1. 全日制本科学历及以上;财务管理、审计、内控等相关专业;三年以上财务、审计、内控工作经验;取得中级或以上会计或审计从业资格证;
2. 有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计工作经历者优先;有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先;取得注册注册会计师执业资格证者优先;
3. 良好的语言与文字表达能力,较好的团队协助能力及抗压能力;
4. 个人素质要求:细致、勤奋、踏实、对数字敏感。
精选财务审计的基本职责说明范文【篇三】
职责:
1、 负责对集团各中心及其各业务板块工程项目涉及的招投标、工程签证、认质认价、成本结算等进行审核;
2、 负责定期对现场材料、质量、安全、进度等进行检查,并跟踪、督促整改落实,提出合理化意见;
3、 根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警;
4、 负责实施工程相关专项审计,编制专项审计计划、审计方案及审计报告;
5、 按公司要求,参与其他综合审计或专项审计与调查;
6、 协助、配合工程审计经理处理公司工程管理、招标采购管理、成本管理、内控管理工作;
7、 负责对集团及各公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈;
8、 负责编写、修订、实施工程审计工作管理制度、流程,完善集团内部审计工作制度;
9、 负责本部门工程审计资料的归档;
10、完成分管领导及部门领导、工程审计经理指派的其他工作。
任职要求:
1、 工程造价类、工程管理类、审计类或其他相关专业大学本科以上学历,会开车;
2、 3年及以上地产工程、成本审计工作经验,能独立开展审计项目,熟悉房地产施工管理、招投标管理、认质认价管理、工程造价管理、材料设备等专业技能,了解房地产开发各环节的风险点以及成本管控措施;
3、 熟练使用CAD制图、工程预算等专业软件,熟悉掌握常用办公操作系统;
4、 具有较强的分析、沟通、协调、组织、计划与执行能力,具有良好的报告写作能力,有良好的大局观与突出的思维能力,在开展审计工作中有敏锐的侦查能力;
5、 责任心强、工作效率高、良好的团队合作精神。
精选财务审计的基本职责说明范文【篇四】
职责:
衔接集团内各公司财务报表,使得各家公司报表符合US GAAP下合并的要求,并快速整理出财务报告附注;
对接外部审计师审计,确保按时完成每次审计师审阅和/或审计工作;
建立和完善符合SOX相关规定的财务报告流程。
任职要求:
会计、财务等相关专业本科及以上学历;985学校或拥有 CICPA/AICPA/ACCA优先;
熟悉美国会计准则,5年以上Big 4会计师事务所审计经历,至少有3年以上美国上市公司审计经历;
具备较强的数据处理能力,对数据敏锐,能及时发现数据不合理性;
能使用英语作为工作语音,最少读写熟练;
诚信,严谨和良好的职业道德。
精选财务审计的基本职责说明范文【篇五】
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备10年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
6、财务、金融、管理学或法律相关专业。